给领导买水报销写什么

给领导买水报销写什么,第1张

照实填写,最好附上收据或超市小票

报销是指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。

如何进行费用报销;

1拿出自己公司的费用报销单,将部门、日期、报销内容、人民币大小写写上,然后在报销人处写上自己的名字。

2用excel表制作一个报销表格,打上表头:2月XX部车费报销、姓名、车费、领用人签字、合计,然后打印出来签字。

3将表格内容裁成与费用报销单一样大小,并将剩下的白纸也裁成与费用报销单一样大小。(可将报销单在纸上比着裁剪)

4在白纸上用固体胶贴上100元的发票(车费报销也可贴所在城市的出租车专用发票,但这要看所在公司是否可以)

5贴好之后就可以用回形针将单子别起来,费用报销单在第一页,贴发票的A4纸在第二页,打印的电子表格在第三页。

6做好之后就可以找行管部门经理签字了。签字顺序:自己—部门主管(经理)—复核(财务主管)—财务经理—总经理—出纳。签完后就给发放报销费用的负责人,就完成了整个报销流程。

注意事项;

费用报销可根据所在公司的相关规定,报销车费、差旅费、办公费等,但除车费外,其他费用报销都还应附上相应花费费票据,比如:快递费应附上快递存根。

费用报销必须真实,不可虚假。

负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。

负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。

负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

扩展资料

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。

4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。

5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

6、编制公司的内帐、外帐。

-内账会计

科目就是填写购买物品,或者消费项目、理由的位置。

报销程序:

1报销费用的填制要求:

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2报销单据的审核:

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

一般费用报销是通过做成报销单来报销的,领导可以在报销单上签字审核,一般报销单包括(按顺序从前到后):\x0d\1报销单,报销单上填写报销人,费目,费用额这些信息\x0d\2费用清单,做成表格,列明什么费用多少钱,什么费用多少钱,合计报销多少钱\x0d\3后面就是原始的发票之类的了\x0d\\x0d\领导签字审核后的报销单就能报销了

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