erp系统 *** 作流程如下:
1、系统界面的 *** 作
ERP有很多种,但不管是哪一种,最基本的界面内容都差不多,都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,这是对整个ERP系统的 *** 作和控制,如对 *** 作人员的权限、口令的设置,生成各种报表等等。
2、物料和产品进销存的 *** 作
进销存是每个企业最基本的 *** 作,进是指物料进货,销是指产品销售,存是存货管理,这里面包含的内容特别大,涉及采购管理、订单管理、仓库管理等,是企业生产活动面的最基础的部分。
3、生产管理的 *** 作
ERP主要是对生产型的企业,所以生产管理相当重要,单独列出来,这里面的详细的 *** 作太多了,涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库,环节环环相扣,相互交叉。
4、财务管理的 *** 作
只要有生产,就有财务活动;物料的价格、产品成本的核算、销售利润的核算、人工工时等,都能从ERP中核算,只要前面的基础工作都做好,各种财务报表都能很快地计算出来,这大大减少了财务人员的工作量。
5、人力资源的 *** 作
生产活动的要素之一是人,ERP与考勤系统管理相连,人员的出勤和工时,与所生产的产品相连,就形成了人力资源的 *** 作。值得说明的是,有的企业对这个 *** 作还没有完全利用,原因是方方面面的:产品型号众多、设计更改频繁、工资保密、人员变动频繁、一人多职等等原因。
进入ERP系统后,在进入BOM物料系统,一般已入BOM的直接查询出来,在该画面点击新增或删除BOM表中的料号,同时也可以修改相关资料;新建BOM表之前必须在ERP料号中建入BOM表中相关料号商品资料表,在所有BOM表料号建立完成后,才可以建立BOM表。但这些必须是有新增及修改权限的ERP *** 作人员及主管才可以 *** 作。采购标准流程图
具体 *** 作流程:
1、制作请购单
从生产模块下达生产性物料的请购单,是本功能的主力推荐方式。
一般情况下,请购单必须先获得审核人的核准,然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单,才能进行采购业务。
2、采购订单
采购订单可以手工制作;也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单,会增加物料的在订量。
3、暂收送检单
采购订单下达后,就要开始收货了。不同的物料,其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程;有的物料则通过“直接收货”来完成。
4、采购验退单
暂收下来的物料,经过检验过后,可能会有一部分不合格或者其它未知的原因,需要退货,这样就要制作“采购验退单”,验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时,在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。
5、采购收货单
即只要从供应商处收到物料,就输入采购收货单。
当您输入采购收货时,系统将引起库存过帐(增加库存量),并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的,则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时,财务中的数值也将更改。
6、采购退货单
针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用;
这里需要注意下:采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时,可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量),同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。
7、采购调整单
一般不用,特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似,但概念完全不同;事先明确是赠送,可以走其它入库单的“赠送入库”;而用采购调整单是在对账以前使用的,为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证,调整单一般冲抵“制造费用”。
8、采购对账单
通常一段时间或一个月下来,采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量,以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况;
还可以和供应商核对数量,如发现差异,可以及时处理,为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。
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