请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证,第1张

1、登录用友U8系统后,在业务导航上有个财务会记,点击它

2、然后会d出里面的选项,点击应付款管理,进入下一节

3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理,点击生成凭证

4、d出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“

5、上述步骤完成后就会d出收付款单列表,点击选择标志,要输入1才会能进行制单

6、制单点击后d出一个对话框,点击确定制单即可开始制作

7、然后在补充一些内容,保存后就完成了一张凭证的制作

总账管理系统的业务流程:初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印。

1、凭证编制:使用模式凭证自动生成与手工直接录入相结合方式编制凭证,使会计出帐变得更为规范、更容易控制和掌握。销售、采购、支出、资金、往来通过凭证模板实现自动出账;只有很小一部分如计提、分摊等需会计直接录入。

2、凭证处理功能:凭证有复核、取消复核、记录、取消记帐、自动结转损益、结账等一系列功能。

3、会计帐表的编制:系统提供了常用的会计总帐、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目和取数关系设置自动生成资产负债表、损益表及现金流量表等。

4.设置自定义结转凭证 *** 作步骤:(1)进入总账系统,执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令,进入‘自定义转账设置’窗口(2)单击‘增加’按钮,找开‘转账目录’设置对话框 (3)输入凭证序号‘0001’,转账说明‘如提现金’;选择凭证类别。单击‘确定’按钮,继续定义转账凭证分录信息( 4)选择科目编码‘如1001’,方向‘借’,双击金额公式栏,选择参照按钮,打开‘公式向导’对话框 (5)选择‘期末余额’函数,单击‘下一步’按钮,继续公式定义(6)选择科目‘’,其他采取系统默认,单击‘完成’按钮,金额公式带回自定义转账设置界面。将光标移至末尾,输入‘0.002’ (7)确定分录的贷方信息。选择科目编码‘’,方向‘贷’,输入金额公式‘jg()’( 8)单击‘保存’按钮2、设置对应结转转账凭证 (1)执行‘期末’-‘转账定义’-‘对应结转’命令,进入‘对应结转设置’窗口(2)录入编号‘0002’,单击凭证类别栏的下三角按钮,选择凭证输入摘要‘结转销项税额’,在‘转出科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择‘21710105应交税金-应交增值税(销项税额)’(3)单击’增行’按钮,在‘转入科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择(4)单击‘保存’按钮,单击‘退出’按钮注:对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转,还可以进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转对应结转只能结转期末余额3、设置期间损益结转转账凭证 *** 作步骤:(1)执行‘期末’-‘转账定义’-‘期间损益’命令,打开‘期间损益结转设置’窗口(2)单击‘凭证类别’栏的下三角按钮,选择‘转账凭证’,在‘本年利润科目’栏录入‘3131’或单击参照按钮选择‘3131本年利润’(3)单击‘确定’按钮4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 *** 作步骤:(1)执行‘期末’-‘转账生成’命令,进入‘转账生成’窗口(2)单击‘自定义转账’单选按钮(3)单击‘全选’按钮(或者选中要结转的凭证所在行),单击‘确定’按钮,系统d出‘2006.01月之前有未记账凭证,是否继续结转?’信息提示框(4)单击‘是’按钮,生成凭证(5)单击‘保存’按钮,凭证上出现‘已生成’的标志。单击‘退出’按钮退出。(6)在‘转账生成’窗口中,单击‘对应结转’单选按钮,依步骤生成对应结转凭证5、生成期间损益的结转凭证 *** 作步骤:(1)执行‘期末’-‘转账生成’命令,进入‘转账生成’窗口(2)单击‘期间损益结转’单选按钮。单击‘全选’按钮,单击‘确定’按钮,生成‘期间损益结转’凭证(3)单击‘保存’按钮,单击‘退出’按钮退出(4)主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。6、对某月份会计账簿进行对账 *** 作步骤:(1)执行‘期末’-‘对账’命令,打开‘对账’对话框(2)单击‘试算’按钮,出现‘试算平衡表’(3)单击‘确定’按钮,单击‘选择’按钮,在是否对账栏出现‘y’标志,选中要对账的月份。再单击‘对账’按钮,系统开始对账,并显示对账结果(4)单击‘退出’按钮退出7、对某月份进行结账 *** 作步骤: (1)执行‘期末’-‘结账’命令,打开‘结账’对话(2)单击‘下一步’按钮,打开‘结账-核对账簿’对话框(3)单击‘对账’按钮,系统进行对账。当对账完毕后,单击‘下一步’按钮,打开‘结账-月度工作报告’对话框,(4)单击‘下一步’按钮,出现‘月末未通过工作检查,不可以结账!’,提示信息(5)单击‘上一步’按钮检查不能想得开账的原因。在‘月工作报告’中我们看到其中‘6.其他系统结账状态;应付系统本月未结账;应收系统本月未结账’。(6)单击‘取消’按钮,取消本次的结账 *** 作(7)在账务会计下的总账处,右击选择‘退出产品’,退出总账系统(8)在企业应用平台的‘设置’选项卡中,双击‘基本信息’-‘系统启用’,打开‘系统启用’对话框(9)单击‘应收’前的复选框,系统提示‘确实要注销当前系统吗?’,(10)单击‘是’按钮,取消对应收款系统的启用。同理,取消应付系统的启用(11)在总账系统中,重新进行结账 *** 作,结账完成信息对话框(12)单击‘结账’按钮,完成结账 *** 作注:结账后除查询外,不得再对本月业务进行任何 *** 作如果某种原因需要取消本月结账,需要账套主管在‘结账’界面按ctrl+shift+f6键激活‘取消结账’功能;输入口令,即可取消结账标记。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/bake/7977205.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-12
下一篇 2023-04-12

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存