金蝶k3 如何反结帐

金蝶k3 如何反结帐,第1张

*** 作步骤也不同,以K3 103为例,你这样 *** 作就可以了:1、开始→程序→金蝶K3→金蝶K3系统工具2、系统工具→网络控制工具这时候,你以管理员(或具有管理员权限)的用户登录,在出现的网络控制窗口中,将列示出的一条条记录清除掉就可以了--清除,就是选择记录后点第二排最左侧的橡皮擦样子的按钮。

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择反结账,单击开始即可

固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。

扩展资料

固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或 *** 作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

参考资料来源:百度百科-会计电算化

百度百科-固定资产模块


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原文地址: http://outofmemory.cn/yw/12639341.html

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