用友软件记帐完后进行结转损益该怎么做?

用友软件记帐完后进行结转损益该怎么做?,第1张

第一次使用或者新增加损益科目
月末转账→期间损益结转→点击右边放大镜→输入本年利润科目→确定→选择结转月份(注意凭证日期)→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。
第二次使用
月末转账→期间损益结转→全选→确定→生成一张凭证(注意凭证日期)→保存
注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。

不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下 *** 作:
1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;
2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;
3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。

产生这种情况的原因,排除因为没有录入凭证这种低级错误外,就是不能结转的该月凭证没有记账。按正常的会计核算程序,应该录入凭证、审核凭证、凭证记账,然后才可以期末结转。

用友T3中,考虑到小企业需求,所以可选凭证不需要审核功能,但是凭证一定要记账。没记账的凭证视同草稿,只有经过记账后才能成为正式的凭证。

《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料:

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;

每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,

一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。

二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。

参考资料来源:百度百科-结转损益

用友通结转本月的损益按以下步骤 *** 作:
一、设置
设置损益结转对应科目,点总账-期末-转账定义-期间损益
如下图:
打开设置对应框后,选择凭证类型,再输入本年利润科目,点确定后即可完成设置。
二、损益结转
点击总账-期末-转账生成,如下图:
在d出的对话框中,先选择转账类型,点击期间损益结转,然后输入要结转的月份,选择类型,是收入与费用单独结转还是全部结转,如果没有记账,则还应该勾选包含未记账凭证,选择全选,即将明细框中的科目全选上,然后确定,就能生成损益结转凭证了。保存时需注意凭证日期。

有下面两种情况:
第一种情况:若当月已经做了期间损益结转定义,然后再对本年利润科目挂辅助核算,则生成期间损益结转凭证时,系统会提示辅助核算为空,您手工补录进去即可。
第二种情况:若先对本年利润科目挂辅助核算,然后再做期间损益结转定义,那么当本年利润辅助核算和损益科目不一致时,系统就会提示账类不一致,不能结转。

期间损益结转, *** 作:
1、点击进入“期间损益结转”,凭证类别为:转账凭证;选择本年利润科目代码;中间内容系统按照科目性质为“损益类”自动给出。
2、点击确定完成设置 *** 作,进入自动生成凭证界面,全部选中,点击确定即可生成凭证。


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