1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——d出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。
你按照要是按照我说的方法的话,一定是可以做的:
1。在“销售模块”里面找到“销售开单”,选择“客户”,做货款为60480元的销售开单。
这时,软件是把你的货款60480元,记账到“客户”的应收款帐上的。
要是调阅凭证的话是(销售开单中单据选择的是“收据”):借 应收账款 客户 ,贷 主营业务收入。
2。打开“销售收款”选择“客户”、“应收帐”,然后再点击“ *** 作”中的“选择销售开单”,然后就能看到你做的销售开单了,选择完后,在“本次收款”中输入“30000元”,“自动收款”保存。
这时你“客户”的应收款就减掉30000元,还剩“30480元”。
3。同理后期在收款的时候还是按照步骤二来 *** 作。在选择单据的时候就可以看到,还剩30480元没收。如果收完,客户的应收款就为零了(建设期初为零的话)。
这个是正确的使用方法,你试试,数据就正确了。
按照顺序,建立基本信息,商品信息,客户信息,仓库信息,职员…………按照软件里面菜单从上往下建立,然后就做期初库存录入,做好了以后就选择日期开帐,然后就可以按照你公司的流程做各种单据和财务帐了!
财务软件将财务处理与进销存两个模块分开使用情况下,收货和收款在财务模块上按正常分记帐凭证,另在进销存模块中需单独输入收货记录,但收款记录与该模块没关系,不必输入进销存的系统如要能和财务相联系最好,这样的话收货单到财务审核后可直接生成记账凭证,从而可起到监督作用,如果分开用的话,收货进进销存系统与做账不相关,各做各的账,但这样会形成重复工作,而且效率也不高。
以上就是关于速达财务软件已结账后如何反结帐全部的内容,包括:速达财务软件已结账后如何反结帐、速达结合账套应收账款怎么做账、财务软件速达3000的期初建账程序是如何 *** 作等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)