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    12月前
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    12月前
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    1. 首先,要制定明确的、易于执行的程序空转治理政策,并落实到具体的行动中。2. 其次,建立有效的技术管理机制,针对程序空转治理政策积极实施考核和检查。3. 第三,加大投入力度,增强政府在程序空转治理方面的投入,以推进行动的落实。4. 最后

    2023-5-16
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    2023-5-15
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    内部审计评价主要包括以下内容:1、评价单位部门的财务状况及会计资料是否真实正确。2、评价单位部门的业务经营活动和与业务经营活动有联系的经营目标、方针等事项是否科学,以及是否得到贯彻执行。3、评价单位部门的内部控制制度及其他管理制度和管理工作

    2023-5-12
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    远程审计和it审计的区别。1、独立性不同:根据IIA国际内部审计师协会于2011年发布的IPPF内部审计实务框架第1100、1110章节,内部审计的独立性包含两方面,一方面是指内审人员履职时免受威胁,另外一方面指审计组织机构的独立,即与董事

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    2023-5-11
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    第一章 总则第一条 为规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作的质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及相关法律法规制定本准则。第二条 本准则所称内部审计,是在组织内部的一种独立客观的监督

    2023-5-10
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  • 内部审计如何防范风险?

    问题一:如何防范企业内部审计风险内部审计风险客观存在、无法规避,而且贯穿于审计全过程,但通过一定措施,完全可以把其控制在较低程度。 1、健全和完善审计法规体系以及审计法规与其他法规相关内容的衔接。企事业单位也应结合本地区、本行业特点

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    2023-5-5
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    审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险。审计风险是对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性。它不包括审计人员可能误认为财务报表含有重要差错的风险,因为在这种情况下,审计人员往往可以重新考虑或增加审计步骤,这些步骤经常使审计人员得出

    2023-5-5
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    2023-5-3
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    2023-5-1
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    2023-4-29
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    提供一些会计专业毕业论文题目,供参考。一、会计方面(含会计理论、财务会计、成本会计、资产评估)1.金融衍生工具研究2.财务报表粉饰行为及其防范3.试论会计造假的防范与治理4.会计诚信问题的思考5.关于会计职业道德的探讨6.论会计国际化与国家

    2023-4-29
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