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用友t3打印凭证怎么设置?
用友t3打印凭证设置方法;1、打开用友软件,依次点击总账、凭证、打印凭证、账簿。2、打开账簿,凭证栏处填写数字“7”,后按确定,找到套打设置。3、把凭证、账簿套打处的打勾去掉,选择非连续(激光喷墨打印机),后点确定。4、打印凭证页面,点设
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用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”,有两种可能,一种情况是,单据全部核销完毕了,无法看到核销单据;另一种情况是,需要你改变核销方式,采用勾选单据的方式核销。:用友ERP-U8是一套企业级的解决方案,可满足不同的制造、商务模式下
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金蝶财务软件用户权限怎么设置?
进入用户管理界面后找到你要设置的用户点右键——功能权限管理——高级。x0d特别要注意对基础资料的权限进行设置,如供应商,物料等,要细分,别让所有的人都有权限,很容易把基础资料弄乱。x0d\x0d出纳给总账的查询权吧我不知道你们的出
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会计用友软件里的反记账和反结账是怎么 *** 作的
不同的版本 *** 作方式是完全不一样的。T+软件的 *** 作方式:反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,d出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在业务结账里反结账再财务反结账。T3或T
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我想问一下用友T6冲销凭证怎么做
用友T6冲销凭证选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同,方向相反的凭证冲销当时的业务。在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在d出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存
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用友T3财务通普及版一年结束,怎样打印账页
用友T3财务通普及版一年结束,打印账页的方法是:1、打开用友财务软件;2、选择“文件”,设置打印设置3、如需要打印明细账,点击“明细账”点击“打印设置”进行设置,即可以打印T3账簿打印设置流程 一、确认账簿纸和打印机类型; 二、打印设置
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u8系统中期间损益结转得出本年利润怎么做
u8系统,中期间损益结转,得出本年利润,需要这样做:1将本月所有的凭证都审核记账。2在“总账——期末——期末转账——转账定义“中,将期间损益结转,设置科目为“本年利润“。3在“期末——期末转账——转账生成“中,生成期间损益结账凭证就可以了。
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用友记账凭证如何设置打印格式
用友记账的凭证设置打印格式的方法如下:1、打开总账选项,选择账簿把套打够打上,使用标准版打上勾,选择非连续;2、打印凭证时纸型选择A4,按照默认打印出来一张,然后再调一下左,上,边距,右跟下不用调,如果整体往左偏,左边数值就加大;3、如果用
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谁知道用友T3采购暂估入库的处理流程
*** 作步骤如下:1点击录入,双击单价,输入暂估单价,点击保存。2退回采购中浏览采购入库单。3自动反添出单价,对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账。4点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。1、填制凭证总账系统————填制凭证—
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用友u8怎么用总帐工具把原帐套的客户部门人员信息复制到新帐套
可以使用U8实施工具来做,也可以使用总账工具来做,首先你要将你需要复制的资料导出来,然后再使用总账工具导入。导出导入的时候的格式必须要是一样的,比如同为记事本或者同为电子表格,或者Access数据库。如果使用实施工具应该有一个帐套复制功能,
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怎样在用友U8报表中,设置公式?要求步骤详细点!
1、以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的 *** 作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录后打开“(001)在岗人员”的工资类别。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→
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用友应付系统,应收系统怎么结帐?
应收应付模块是不需要单独结账的,只有固定资产模块是需要单独结账的,其他的模块都是在总账系统里统一结账的,只要总账系统结账成功就OK了,因为在结账过程中其他模块没有结账(特指固定资产模块)系统是不运行结账的并且会提示那些没有结账。应付账款是会
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会计电算化用友软件篇 简述 启用总账系统时需要定义哪些参数 它们有什么作用
其实看你的需求喽。如果有外币的,那就要添加币种和设置相应的会计科目为有外币设置总之是看情况,如果真想知道的话,最好是把问题写清楚。总帐相对还是比较简单的,需要设置的地方很少用administrator登录就可以,或者用它登录,基础设置、用户
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如何取消以前用友t3已经记账及审核的凭证
1,T3反结帐,总帐→期末→结帐→shift+ctrl+F62,反记帐,总帐→期末→对帐→ctrl+H→己被激活总帐→凭证→恢复记帐前状态3,取消审核应不是同一人 *** 作。一、反结账:点击期末处理-结账,d出结账界面,然后按CTRL+SHIFT
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用友U8系统在年底该怎么结账呢
一、年末结账方法:1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备
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用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!
固定资产反结账反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日
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用友T3结转上年数据有错误怎么改正
1、打开 系统管理。2、点击系统菜单选择注册。3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录后,选择年度账下的建立。5、出现建立年度账对话框,点击确认。6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。7、登录后,点击年度帐
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用友U8记账凭证如何修改?
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V811为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入
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网店应该如何记账呢?一个月的纯利润应该怎么去算呢?求理财高人解答!
1记账的过程:(出入库时应注意的)1、按时间顺序逐笔登记后,由于出、入库单是错开的,就是分别不同时间有入库和出库,而且上月也有存货,导致单价在一直变化,那么单价如何计算等入账本,可否入库单按时间顺序登记账本,而出库单不根据单据上填写的时间,