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    内部审计监督与服务的关系 论文关键词 内部 监督 服务 论文摘 要本文在分析内部审计监督与服务关系的基础上,提出了加强内部审计监督与服务关系的措施。 一、内部审计监督与服

    2023-5-30
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  • CIA和FBI有什么区别

    CIA和FBI的主要区别有:1、概念及主要职责不同:FBI 为美国联邦调查局,隶属于美国司法部,算是美国常规警卫力量的最顶端,负责国内安全事务,例如重大黑帮火并,恐怖袭击等等。CIA 为美国中央情报局,虽然同样负责美国国家安全,却主要是对外

    2023-5-28
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  • 最新已经颁布的中国内部审计准则的目录

    现行中国内部审计准则目录:一、序言:1项中国内部审计准则序言二、基本准则:1项内部审计基本准则三、具体准则:27项内部清兆兆审计具体准则第1号——审计计划内部审计具体准则第2号——审计通知书内部审计具体准则第3号——审计证据内部审计具体准则

    2023-5-24
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  • 企业内部审计的风险有哪些

    企业内部审计的风险有哪些 内部审计是我国审计组织结构中重要的组成部分。有效发挥内部审计职能,在充分提高企业运行效率的同时,还可以促进企业的健康发展,增加其价值。那么企业内审存在风险吗?我们应如何规避实现企业更好的发展呢?企业内部审计的

    2023-5-22
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  • 变配电室一般要求

    1.应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和 *** 作规程,主要内容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录 A。 2.变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存

  • 谈如何深化程序空转治理专项行动

    1. 首先,要制定明确的、易于执行的程序空转治理政策,并落实到具体的行动中。2. 其次,建立有效的技术管理机制,针对程序空转治理政策积极实施考核和检查。3. 第三,加大投入力度,增强政府在程序空转治理方面的投入,以推进行动的落实。4. 最后

    2023-5-16
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  • oracle 审计功能怎么配置

    oracle 审计功能怎么配置审计是对选定的使用者动作的监控和记录,通常用于:u 审查可疑的活动。例如:资料被非授权使用者所删除,此时安全管理员可决定对该 资料库的所有连线进行审计,以及对资料库的所有表的成功地或不成功地删除进行审计

    2023-5-15
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  • 内部审计评价的内容主要包括

    内部审计评价主要包括以下内容:1、评价单位部门的财务状况及会计资料是否真实正确。2、评价单位部门的业务经营活动和与业务经营活动有联系的经营目标、方针等事项是否科学,以及是否得到贯彻执行。3、评价单位部门的内部控制制度及其他管理制度和管理工作

    2023-5-12
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  • 远程审计和it审计的区别

    远程审计和it审计的区别。1、独立性不同:根据IIA国际内部审计师协会于2011年发布的IPPF内部审计实务框架第1100、1110章节,内部审计的独立性包含两方面,一方面是指内审人员履职时免受威胁,另外一方面指审计组织机构的独立,即与董事

  • 如何使CIA教学资源在一体机上全屏

    《视频讲座(全)》百度网盘资源免费下载q36m视频讲座(全)|重难点视频|指南串讲|精讲视频|视频 19精选讲座 CIA 第一科 第三章 计算机审计工具flv|视频 18精选讲座 CIA 第一科 第三章 抽样技术flv|视频 17精选讲座

    2023-5-11
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  • 内部审计基本准则具体有哪些?

    第一章 总则第一条 为规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作的质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及相关法律法规制定本准则。第二条 本准则所称内部审计,是在组织内部的一种独立客观的监督

    2023-5-10
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  • 内部审计如何防范风险?

    问题一:如何防范企业内部审计风险内部审计风险客观存在、无法规避,而且贯穿于审计全过程,但通过一定措施,完全可以把其控制在较低程度。 1、健全和完善审计法规体系以及审计法规与其他法规相关内容的衔接。企事业单位也应结合本地区、本行业特点

  • 企业内部审计方式和方法有哪些

    以上就是关于企业内部审计方式和方法有哪些全部的内容,包括:企业内部审计方式和方法有哪些、防爆接线盒内部接法、Java编程常见面试题目,要求正确答案等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

    2023-5-5
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  • 审计风险包括哪三种风险

    审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险。审计风险是对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性。它不包括审计人员可能误认为财务报表含有重要差错的风险,因为在这种情况下,审计人员往往可以重新考虑或增加审计步骤,这些步骤经常使审计人员得出

    2023-5-5
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  • 注册会计师常用的三种网络审计技术

    以计算机网络技术的应用为基础的企业信息系统将逐步成为注册会计师的主要审计对象。对这种网络化的信息系统的审计需要多种多样的网络审计技术,目前,这些审计技术都在探索和研究中。本文仅就对网络化环境下的网络数据库、网络信息系统软件和电子签章三类关键

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    2023-5-3
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    怎样写日常工作流程怎样写日常工作流程?在职场上,现在有很多公司都需要员工写一些日常工作流程,很多人不知道日常工作流程该怎么去写。那么接下来就由我带大家详细了解怎样写日常工作流程的相关内容。怎样写

    2023-5-1
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    下面是一个从 mysql 数据获取用户数据的案例,可以参考一下:import javasqlConnection;import javasqlDriverManager;import javasqlResultSet;import java

    2023-4-29
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    提供一些会计专业毕业论文题目,供参考。一、会计方面(含会计理论、财务会计、成本会计、资产评估)1.金融衍生工具研究2.财务报表粉饰行为及其防范3.试论会计造假的防范与治理4.会计诚信问题的思考5.关于会计职业道德的探讨6.论会计国际化与国家

    2023-4-29
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