用友软件怎么取消记账

用友软件怎么取消记账,第1张

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。
用友取消记账的方法
用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在d出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账 *** 作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在d出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,d出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在d出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账
记账的主要规范要求
1登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

4登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

5总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金 日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。

9每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

10对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。
记账的具体流程
1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

1,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。
在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。
在对账界面,按ctrl+h激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。
你用谁审核的就用谁取消审核,就在审核凭证里 *** 作。
取消记账在期末,对账里,按“ctrl
h”然后出现提示激活恢复记账前功能。
然后凭证中会出现选项,直接取消记账。2,用友财务软件反结账:反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键shift+ctrl+f6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键ctrl+h激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。用帐套主管进入企业门户,在结帐界面,选中12月,同时按键盘上ctrl+shift+f6,输入主管密码,确认,然后进入对帐界面,选中12月,同时按键盘上ctrl+h,输入主管密码,选中恢复最近一次记帐状态,然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活,然后反审核,就可以该凭证了。快捷键:选择要取消结账的月份上,按[ctrl+shift+f6]键即可进行反结账。工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了,可以试一下。

一、用友U8
结了账之后可以取消结账的。
二、取消流程:
1,反结账在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上,反结账 *** 作只能由账套主管执行。

2,进入系统时,隐藏了恢复记账前状态功能,如果要使用必须进入对账功能按[Ctrl+H]激活恢复记账前功能。

3,只有审核权的人才能使用本功能,同样谁审核谁弃审核
(1)、准备取消结账的月份的下月是否已结账,如果下月已经结账,要先取消下月的结账;
(2)、当前 *** 作员是否有取消结账的权限,如果没有,必须联系系统管理员给予赋权,或找当前账套的账套主管来 *** 作。 *** 作:在结账界面,单击要取消结账的月份,然后按下CTRL+SHIFT+F6组合键,系统会提示输入口令,输入完毕后,点确定即可。

1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

2、这个时候会d出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

问题一:用友标准版 怎么取消记账 您已经做到报表了,说明您已经本月结账了。要想修改凭证:
1“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下Ctrl+shift+F6键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。
2“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。
(2)总帐-凭证-恢复记帐前饥态 选本月初状态,输入帐套主管密码,点确定。
3“取消审核”:用审核人的身份登录,打开审核凭证,审核菜单下点成批取消审核。

问题二:用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证 若想对已审核签字的凭证取消审核,可单击凭证下的梗核凭证,进入后单击取消审核。若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的恢复记账前状态功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

问题三:用友财务软件怎样取消记账和结账 第一步、反结账
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在d出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:
第二步、反记账
1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在d出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,d出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在d出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

问题四:用友财务软件怎样取消记账和结账? 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,激用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。
手打很累,请体谅下

问题五:用用友软件如何撤销记帐 期末下双击对帐,选择月份,按ctrl+H,选择恢复记帐前状态。

问题六:请问用友872如何取消记账? 1、凭证取消记账:有权限的 *** 作员登陆,如果不晓得就用帐套主管。总账>期末>对账>按CTRL+H>提示‘恢复记账前状态已被激活’>确定总账>凭证>恢复记账前状态>选择月初或最近一次记账前如果当月已经结账还需要取消当月的结账。2、单据取消记账存货核算系统:存货核算---业务核算---恢复记账应收应付系统都是在记账的地方。如果当月业务系统已经畅账,需要先取消结账。如果总账结账,需要先取消总账的结账。

问题七:在会计电算化用友t3怎么取消记账 您好,会计学堂李老师为您解答 反结账(如果已经结帐) 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账 2、在d出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账 3、反结账 *** 作只能由账套主管执行 反记账(如果未结帐) 1、依次点击总账――期末――对账 2、在d出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,d出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态 4、在d出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

问题八:你好用友T3普及版怎样取消记账,您能说的详细点吗?很急,谢谢 1反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可
2反记账:总账――其末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状恭――确定――输入账套主管的密码――确定
3取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题九:用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。手打很累,请体谅下

1、当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据,照样可以进行月结处理。

2、当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

3、以应收款管理为例:应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。

4、选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”。

5、此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。


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