仓库管理出库入库的流程:
一、入库
1、到货入库。货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库。退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐。
二、出库
1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱。
2、仓库现场的销售出库(即客户自提)。仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对。
3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。
4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,并按单别进行装箱,最终与业务人员完成货物的签字交接。
5、补货出库:在当天业务人员完成账务核对之后,仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行补货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接。
扩展资料:
仓库管理也叫仓储管理,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制,其目的是为企业保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
注意事项
1、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。
4、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
5、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。
参考资料:
仓库管理流程,包括如下环节:物料出入库管理流程、成品出入库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理入库手续、货物保管、货物出库流程。下载仓库管理流程全套资料
工厂仓库管理流程中最重要的就是通过领用与入库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪,很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的,信息不及时,数据不准确导致了重复采购,多次领料以及物料无法追溯的问题,我们必须采用一种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理人员,控制物料应该作为仓库的管理重点。要控制物料,你必须掌握如下数据:
1、每天进了多少物料?
2、每天生产用了多少(物料)?
3、每天剩余多少库存?
4、每天发出去多少货物?
5、每笔订单都用了哪些(物料)?
6、仓库出入库记录?
作为管理者,你都知道吗?
仓库管理流程图/仓库盘点流程图
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图:

仓库管理流程之成品进仓
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
仓库管理流程之成品出仓
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

仓库管理流程之商品进仓出仓
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)
6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效内部仓库管理流程图

营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库管理流程之仓库盘点
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。
在仓库管理流程中,对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
仓储物流管理是指按照系统化的设计原则,综合运用现代物流管理理念及物流信息技术所开发的企业物流信息管理的人机交互的系统,它具有快速处理信息及辅助决策功能。
其主要功能是进行物流信息的收集、存储、传输、加工整理、维护和输出,为物流管理者及其它组织管理人员提供战略、战术及运作决策的支持,以达到组织的战略竞优,提高物流运作的效率与效益。
流通企业对仓储管理的要求:搞好商品的接运;搞好商品数量和外观质量的验收;分区分类和专仓专储;高效包装加工作业和准确发货和及时发运。
扩展资料:
仓储管理技术作业流程:卸车,检验,整理入库,保管保养,检出和集中,出库和发运,装车。
1、入库阶段:接运和交接(接收准备,审核凭证,监督卸货,初验合格内部交接,不合格待处理),验收(进行商品和外观,数量和质量的验收在送检),待检(合格处理入库手续,不合格则隔离),办理入库手续(记账和立卡并进行系统维护)
2、商品保管保养阶段:货位规划,分类堆码,保管保养,盘点检查。
3、商品出库阶段:出库准备,审核凭证,备货,包装,复核,点交发货。
参考资料来源:百度百科-仓储物流管理
物流的流程流程:接单、登记、调用安排、车队交换、提货发运、在途追踪、到达签收、回单、结账。
1、接单:公路运输主管从客户处接受(传真)运输发送计划;公路运输调度从客户处接出库提货单证;核对单证。
2、登记:运输调度在登记表上分送货目的地,分收货客户标定提货号码;司机(指定人员及车辆)到运输调度中心拿提货单,并在运输登统本上确认签收。
3、调用安排:填写运输计划;填写运输在途,送到情况,追踪反馈表;电脑输单。
4、车队交换:根据送货方向,重量、体积、统筹安排车辆;报运输计划给客户处,并确认到厂提货时间。
5、提货发运:检查车辆情况;按时到达客户提货仓库;办理提货手续;提货,盖好车棚,锁好箱门;办好出厂手续;电话通知收货客户预达时间。
6、在途追踪:建立收货客户档案;司机及时反馈途中信息;与收货客户电话联系送货情况;填写跟踪记录;有异常情况及时与客户联系。
7、到达签收:电话或传真确认到达时间;司机将回单用EMS或FAX传真回物流公司;签收运输单;定期将回单送至客户处;将当地市场的住处及时反馈给客户。
8、回单:按时准确到达指定卸货地点;货物交接;百分百签收,保证运输产品的数量和质量与客户出库单一至;了解送货人对客户产品在当地市场的销售情况。
9、结账:根据双方协议或者合同内容物流公司将运费交付承运方,结账完成后流程结束。
扩展资料:
物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表,而后由订单的接收,业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户,而当订单无法依客户之要求交货时,业务部加以协调。
由于物流中心一般均非随货收取货款,而是于一段时间后,予以结帐,因此在订单资料处理的同时,业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段,业务人员尚统计该时段的订货数量,并予以调货、分配出货程序及数量。
退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式,做报表历史资料管理,订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
仓储管理制度1.目的及适用范围为了规范公司物料流转程序,实行订单式生产,限额收发物料,使所有物料收发存管理做到有据可依,有章可循,配合公司做好物流成本控制。本程序适用于广东富信电子科技有限公司。2.术语和定义无3.管理职责31 生产部:订单的评审接单,生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。32 物控部:负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催;原材料和产成品的收、发、存管理,安全库存量缺料报警。33 产品开发部:产品结构(BOM)清单制作。34 品管部:负责进料(IQC)、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4.管理程序41采购原材料进仓程序411采购员根据销售订单评审结果和生产部T+2周计划及供应商的供货周期,合理安排采购计划并下单,采购员用V8系统下《采购订单》(QG/FX-0713表2)时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况,并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员,以便仓管员安排收货时间和库容。412供应商送货到公司后,仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物,包括物料名称、编码、规格型号、数量等,经核对无误,暂收于品质待检区,并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。413仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果,合格品堆放于定置管理区,并建立物料标识卡《存卡》(QG/FX-0718表1)标识清楚,办理进仓手续。414不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。415因IQC检验需要办理暂收手续的物料,检验员要在《送货单》上注明“暂收待检”字样,仓管员不给予打单,直到接到IQC《进货检验报告》(QG/FX-0803表1)后按流程办理手续。416为了降低公司的仓储成本,泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过48小时,做到适时、适物、适质、适量。417材料进仓后,相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账,随时保持账、卡、物一致。418对于IQC判定“回用”、“选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识,并做好记录。42退货处理程序421仓库办理过暂收或进仓手续的物料,经品管部IQC检验属来料不合格品,仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。422仓管员填写红色《原材料进仓单》(QG/FX-0721表1)返冲退货。 43原材料及成品仓管理431材料发放原则4311各类材料的发出,专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。4312对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。4313返包拆下可回用的物料,仓库必须优先发放原则。4314对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。4315按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。4316未检验的物料严禁发放原则。432原材料发放依据4321各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。4322因特殊原因,需领代用材料,《领料单》(QG/FX-0721表2)必须附有产品开发部、品管部确认签字的相关文件。 4323若订单有环保(ROHS)等特殊要求的,必须按要求收发料,分区放置,并认真做好可追溯性信息记录。433原材料发放程序 4331各车间由统计员开出《领料单》,必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量,经车间主任审核签字。4332仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》(QG/FX-0702表1-1)(冰),并严格按照《领料单》限额发料。4333凡是超订单批量领料或退料后补领材料,领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因,并经车间主任审核后方可办理补领手续。4334 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4335 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4336 对于返包、返修、样机等领料必须有相关部门书面联络且部门主管签字,仓管员方可按《领料单》发料。4337领料完毕,仓管员填卡记录、做帐,并搞好6S管理工作。4338结束订单时,仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注,以免车间重复领料。434委外加工收发料程序4341需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用V8系统下《委外发货通知单》(QG/FX-0721表3),经采购主管签字审核有效,发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货依据。4342车间统计员根据生产计划和生产进度情况通知负责发货的仓管员,包括发货物料名称、数量及厂家等相关情况。4343仓管员和车间统计员共同点数、确认签字,严格按照《委外发货通知单》办理委外加工手续。 4344采购员根据生产部主生产计划和安全库存量等情况通知厂家适物、适时、适量、适质送货。4345供应商送货到厂后仓管员通知品管部IQC验货,并办理相关手续。435车间退料处理程序 4351凡车间领用物料需要退仓,必须由领料员完整填写红色《领料单》反冲退货,并注明退料原因、品质状态,经车间主任审核,品管部巡检确认签字后方可退仓。4352仓管员根据领料员《领料单》核对实物名称、编码、规格、数量、品质状态,真实无误方可办理退料手续。4353对生产过程中产生的(作业)不良品,可退回厂家的,领料员必须在《领料单》上增加注明相应班、组,以便责任追溯和成本核算。436报废品处理程序4361各车间需要报废的材料必须由各车间统计员填写《不合格品报废申请表》(QG/FX-0804 表3)经生产工艺员和检验组长确认签字,工艺主管审核,生产部长批准,方可有效。4362车间领料员根据《不合格品报废申请表》审批的内容负责将报废物料退到废品仓库。4363仓管员依《不合格品报废申请表》核对报废实物名称、数量/重量,并登记、做帐,将财务和仓库联留底。4364负责处理报废品的物资回收助理在处理报废品时必须和经办人员一起清点数量或过磅,并在《不合格品报废申请表》上签字。437成品进仓程序4371成品仓实行分区管理,设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。4372车间与成品仓每天办理二次成品入库手续,每天上午7:45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数,8:45前完成V8数据处理;每天下午13:30前完成上午入库产品的对数,下午14:30前完成V8数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单,经车间主任或主管审核,品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。4373成品管理员建立标识卡《存卡》,标识清楚,并记录入帐,随时检查帐、卡、物是否一致。4374销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》(QF/FX-0706 表3-1)/《国际销售产品发货通知单》(QF/FX-0706 表3-2)冲消,经品管部成品检验员确认签字,方可办理退仓手续。4375车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续,不允许销售部门直接从车间提货。4376 V8系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点,结账后不再进行上期账目调整。438成品、散件出仓程序4381业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况,填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》,由部门经理审核,财务部会计确认后有效。4382业务经办人员不得直接从车间提货发出,并需在出货前至少2小时提交发货通知单,通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容,并告之车牌号、货柜号等内容。4383成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品,并组织发货,根据发货结果打单交财务部。4384成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录,并第一时间进行电脑做帐。4385仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。4386出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品,必须填写《借用单》(QG/FX-0721表5),并由部门负责人审核批准。4387成品管理员根据《借用单》发货,减卡。4388经办人归还成品时,仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态,仓管员和归还人双方确认签字。4389若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。439盘点 为了及时掌握物料变动情况,避免物料的短缺、丢失和超储积压,保持帐、卡、物相符,必须进行盘点。4391盘点原则:a)静态盘点,车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库,以便盘点对账。b)实盘实报,盘点的物、表、帐必须真实。4392盘点方法a)分区盘点:将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。b)经常性盘点:仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符,对有动态的物料进行巡回抽盘。c)定期盘点1)由财务部组织,各车间、仓库按规定时间(月底)对物料进行全面盘点。2)盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。3)盘点表经部门主管确认签字,一式两份,一份留底,一份交财务抽盘人。4)财务部组织月初定期盘点抽查:抽盘时要求由仓管员陪同一起,对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上, 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准:A类物资有一项、B类有两项、C类有三项,抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘,财务部将进行全公司通报并给予考核。 4393 盘盈盘亏处理要求a)当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时,要求仓管员重盘所有亏盈货物,检查有无盘错;b)当重盘确定物与帐卡不符时,查明所有盘亏或盘盈的全部原因,进行分析处理;c)盘亏或盘盈原因分析后,对外协厂少送缺数的要求外协补数,对车间、检验员或其它部门领用或耗用未开领料单的要求补回领料单,对自己入错数的应当对单查清改正过来,可纠正的一切纠正后,用V8系统打印出《仓库物料收发存报表》(QG/FX-0721表6)送财务部。d) 盘亏或盘盈原因分析后, 仓库编制《盘盈盘亏报表》(QG/FX-0721 表7)交部门领导审核(对超出盈亏允许范围的出具考核方案),品管部、财务部会签,进行统一调帐处理。e) 盘盈盘亏允许范围: A类物资(单价≥5元):允许范围金额、种类都为0,即不能有一种货物盘盈盘亏;B类物资(单价≥3元<5元):允许范围金额为100元,种类为2%,即100种物料中允许2种。C类物资(单价<3元):允许范围金额为100元,种类为3%,即100种物料中允许3种。f)盘盈盘亏对仓管员及主管领导的考核标准: A 货物盘盈盘亏种类超过允许范围,总金额未超过100元,给予仓管员通报批评;B货物盘盈盘亏金额超过100元仓管员进行经济扣罚并通报批评,对仓管员的经济扣罚公式为:货物盘盈盘亏扣罚金额 =(货物盘盈盘亏金额—100)×02C货物盘盈盘亏金额数≥10000元的除进行扣罚外,调离仓管员岗位,并对其主管领导进行相应扣罚。6 库房管理要求61为了确保本管理流程严格有效的实行,特配制相应表格,所有表格均由相关部门及领导签字确认、审批,归口为财务部。62为了确保帐、卡、物的一致性,要求各仓管员每天不定时巡回盘点仓库物料,并每天9点钟前完成前一天的物料数据录入工作。63仓库所有进仓单据必须在四个工作日内打印制单,并上交财务部。64采购员每天对仓库的帐、卡、物进行检查,发现问题后跟相应仓管员进行核对,并上报物控部部长,并对相关人员给予考核。65要求各仓管员严格按照《采购订单》(QG/FX-0713 表2)及《订单生产评审单》收发物料。7 相关文件QG/FX-0713 采购管理程序QG/FX-0718 产品标识和可追溯性控制程序QG/FX-0803 检验和试验管理程序QG/FX-0804 不合格品控制程序8 检查与考核81本标准由物控部组织各部门实施;82本标准由物控部长组织物控部进行检查与考核。9 记录QG/FX-0721表1 原材料进仓单QG/FX-0721表2 领料单QG/FX-0721表3 委外发货通知单QG/FX-0721表4 生产交库报告单QG/FX-0721表5 借用单QG/FX-0721表6 仓库物料收发存报表QG/FX-0721表7 盘盈盘亏报表10 附件 附件一 仓储管理工作流程图附件二仓储管理流程工作标准
仓储物流运作流程:
1收货流程:与品牌商或供应商协商到货时间,并进行系统的入库登记。
收货
2入库流程:货物进行库位划分区域,不同类别货品进行不同库位上架管理。
入库
上架
3拣货流程:对接erp系统对接wms系统,通过订单信息智能分配距离最近的仓库进行订单生产,接下来就是打印商品订单>拣货>复核>打包>称重>贴订单>堆叠包裹准备出库。
订单打印
拣货
复核打包称重
贴单堆叠准备出库
4发货流程:将打包包裹装车,通过干线运输指定区域>分拣>出库>配送。
出库干线运输
分拣
5配送流程:配送就不用多说了吧!就这个样子的。
配送
以上就是关于仓库管理出库入库的流程全部的内容,包括:仓库管理出库入库的流程、仓库管理系统流程、仓储物流管理是什么等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)